予算

 収益的収入及び支出において、収入は120億9623万7千円(前年度比1730万3千円増、0.1%増)です。支出は104億8800万3千円(前年度比1億9437万5千円増、1.9%増)です。

 また資本的収入及び支出において、収入は3億2365万円1千円(前年度比2億8919万9千円減、47.2%減)です。支出は 56億8683万1千円(前年度比4億3653万2千円減、7.1%減)です。

 なお資本的収入額が資本的支出額に不足する額53億6318万円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億1202万4千円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金4億6761万4千円、減債積立金1億1千万円、過年度損益勘定留保資金35億1218万8千円及び当年度損益勘定留保資金11億6135万4千円で補填します。
業務の予定量 

(1)給水団体数

11市12町1村

(2)年間給水量

82,000,000立方メートル

(3)1日平均給水量

224,658立方メートル

(4)主要な建設工事
   (県域水道ファシリティマネジメント推進工事)  

742,265千円

 (県営水道施設強靱化工事)

1,592,053千円