予算

 収益的収入及び支出において、収入は118億3026万円(前年度比9963万4千円減、0.8%減)です。支出は108億5607万7千円(前年度比2億5487万6千円増、2.4%増)です。

 また資本的収入及び支出において、収入は2億6898万3千円(前年度比6億240万6千円減、69.1%減)です。支出は 63億8117万8千円(前年度比10億1158万7千円減、13.7%減)です。

 なお資本的収入額が資本的支出額に不足する額61億1219万5千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億2874万8千円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金10億1071万3千円、減債積立金1億1千万円、過年度損益勘定留保資金48億6273万4千円で補填します。
業務の予定量

(1)給水団体数

11市12町1村

(2)年間給水量

81,000,000立方メートル

(3)1日平均給水量

221,918立方メートル

(4)主要な建設工事
   (県域水道ファシリティマネジメント推進工事)  

1,010,713千円

 (県営水道施設強靱化工事)

1,620,536千円