予算

 収益的収入及び支出において、収入は119億2989万4千円(前年度比2426万4千円増、0.2%増)です。支出は106億120万1千円(前年度比6937万2千円増、0.7%増)です。

 また資本的収入及び支出において、収入は8億7138万9千円(前年度比8億5146万4千円増、4273.3%増)です。支出は 73億9276万5千円(前年度比17億9319万円増、32.0%増)です。

 なお資本的収入額が資本的支出額に不足する額65億2137万6千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億4781万2千円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金9億1957万7千円、減債積立金1億2千万円、過年度損益勘定留保資金51億3964万1千円及び当年度損益勘定留保資金1億9434万6千円で補填します。
業務の予定量

(1)給水団体数

11市12町1村

(2)年間給水量

82,000,000立方メートル

(3)1日平均給水量

224,658立方メートル

(4)主要な建設工事
   (県域水道ファシリティマネジメント推進工事)  

919,577千円

 (県営水道施設強靱化工事)

2,378,333千円