予算

 収益的収入及び支出において、収入は119億563万円(前年度比1億9060万7千円減、1.6%減)です。支出は105億3182万9千円(前年度比4382万6千円増、0.4%増)です。

 また資本的収入及び支出において、収入は1992万5千円(前年度比3億372万6千円減、93.8%減)です。支出は 55億9957万5千円(前年度比8725万6千円減、1.5%減)です。

 なお資本的収入額が資本的支出額に不足する額55億7965万円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億2092万3千円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金8億5118万1千円、減債積立金1億3千万円、過年度損益勘定留保資金40億6540万1千円及び当年度損益勘定留保資金4億1214万5千円で補填します。
業務の予定量 

(1)給水団体数

11市12町1村

(2)年間給水量

81,000,000立方メートル

(3)1日平均給水量

221,918立方メートル

(4)主要な建設工事
   (県域水道ファシリティマネジメント推進工事)  

851,181千円

 (県営水道施設強靱化工事)

1,492,525千円